Balanse 2009
Balanse 2009
Eiendeler
Anleggsmidler
Kontormaskiner 3 000,00
Beholdning årbøker 60 000,00
SUM Varige driftsmidler ------------- 63 000,00
-----------------------------------------
SUM Anleggsmidler 63 000,00
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 85 681,26
-----------------------------------------
SUM Fordringer 85 681,26
Kassekonto 404,78
Sparebanken 100 293,94
Postgirokonto 82,39
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.--------- 100 781,11
-----------------------------------------
SUM Omløpsmidler 186 462,37
SUM Eiendeler ------------- 249 462,37
-----------------------------------------
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Udisponert årsresultat (underskudd) 6 458,87
SUM Over-/underskudd -------------- 6 458,87
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -257 712,05
SUM Opptjent egenkapital - -257 712,05
SUM Egenkapital ------------- 251 253,18
Gjeld
Kortsiktig gjeld
2700Utgående merverdiavgift, 24 % -17 678,87
2710Inngående merverdiavgift, 24 % 27 198,50
2740Oppgjørskonto merverdiavgift -7 728,82
-----------------------------------------
SUM Kortsiktig gjeld 1 790,81
SUM Gjeld ------------- 1 790,81
SUM Egenkapital og gjeld ------------- 249 462,37
-----------------------------------------